第一步:业务经办人在用于抵扣的增值税专用发票上注明报销项目号,持该发票前往仙溪报账大厅十号窗,由工作人员确认并注明“可抵扣”字样。
第二步: 持经确认的发票、报销预约单和其他附件在报账大厅收单日正常交单。
温馨提示:
1、经费入账时开具过含税增值税发票的项目,报账时可凭增值税专用发票进行抵扣。可抵扣的金额不能大于对应项目的增值税纳税总额。
2、免税项目(包括申请免税后放弃免税优惠的项目)不能申请税费抵扣。
第一步:业务经办人在用于抵扣的增值税专用发票上注明报销项目号,持该发票前往仙溪报账大厅十号窗,由工作人员确认并注明“可抵扣”字样。
第二步: 持经确认的发票、报销预约单和其他附件在报账大厅收单日正常交单。
温馨提示:
1、经费入账时开具过含税增值税发票的项目,报账时可凭增值税专用发票进行抵扣。可抵扣的金额不能大于对应项目的增值税纳税总额。
2、免税项目(包括申请免税后放弃免税优惠的项目)不能申请税费抵扣。